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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002036
Monto de la Factura
₲ 29.991.250
Nro. Solicitud de Transferencia
186023
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.951.845

Retención DNCP
₲ 104.697
Retención IVA
₲ 817.943
Retención Renta
₲ 1.090.591
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JAVIER RECALDE ENCINA
RUC
3723322-0
Número de Contrato
44/2024
Código de Contratación (CC)
CO-28001-24-238413
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.420.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.624.654

Datos de la Licitación

ID de Licitación
439633
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA Y EQUIPOS DE PLANTA DE EFLUENTES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas