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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002367
Monto de la Factura
₲ 17.156.152
Nro. Solicitud de Transferencia
182912
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.989.534

Retención DNCP
₲ 59.891
Retención IVA
₲ 467.895
Retención Renta
₲ 623.860
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
001/2024
Código de Contratación (CC)
CO-28001-24-239178
Monto Contrato
₲ 325.855.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.310.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.310.868

Datos de la Licitación

ID de Licitación
439446
Nombre de la Licitación
Servicio de Guardia de seguridad y vigilancia para la Facultad de Ciencias Sociales UNA - Ad referéndum
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO