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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002066
Monto de la Factura
₲ 2.296.320
Nro. Solicitud de Transferencia
183306
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.162.966

Retención DNCP
₲ 8.100
Retención IVA
₲ 62.627
Retención Renta
₲ 62.627
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ESTERILIZADORA PARAGUAYA S.R.L
RUC
80078594-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-157676
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.681.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.681.032

Datos de la Licitación

ID de Licitación
345878
Nombre de la Licitación
Servicio de Esterilización
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu