Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0116728
Monto de la Factura
₲ 28.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148077
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.844.927
Retención DNCP
₲ 100.527
Retención IVA
₲ 777.273
Retención Renta
₲ 777.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-167499
Monto Contrato
₲ 137.165.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.780.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.780.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344395
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma
