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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0003785
Monto de la Factura
₲ 553.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180832
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2018
Fecha de la Transferencia
22-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 521.027.071

Retención DNCP
₲ 1.951.111
Retención IVA
₲ 15.085.909
Retención Renta
₲ 15.085.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
261
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-161725
Monto Contrato
₲ 699.984.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 659.334.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 659.334.775

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346647
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)