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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0003518
Monto de la Factura
₲ 11.843.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20799
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2022
Fecha de la Transferencia
21-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.155.245

Retención DNCP
₲ 41.773
Retención IVA
₲ 322.991
Retención Renta
₲ 322.991
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
42/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-153551
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 319.091.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 319.091.449

Datos de la Licitación

ID de Licitación
317944
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE VIDEOENDOSCOPIA MARCA FUJINON DEL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)