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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0002122
Monto de la Factura
₲ 5.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77972
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
21-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.604.467

Retención DNCP
₲ 20.987
Retención IVA
₲ 162.273
Retención Renta
₲ 162.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Blanca Aurora Bogarín Gómez
RUC
745828-2
Número de Contrato
340
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-167245
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 564.638.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 564.638.302

Datos de la Licitación

ID de Licitación
347987
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DESCARGA DE TANQUES DE ENTRADA DE LÍQUIDOS CLOACALES PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)