Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0001162
Monto de la Factura
₲ 75.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122726
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2021
Fecha de la Transferencia
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.983.639
Retención DNCP
₲ 265.815
Retención IVA
₲ 2.055.273
Retención Renta
₲ 2.055.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-154029
Monto Contrato
₲ 656.601.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 595.093.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 595.093.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339420
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION DE FIBROSIS QUISTICA DEL MSP y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
