Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018579
Monto de la Factura
₲ 2.172.236
Nro. Solicitud de Transferencia
107546
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2021
Fecha de la Transferencia
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.164.574
Retención DNCP
₲ 7.662
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-165374
Monto Contrato
₲ 259.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.227.612
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.227.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344316
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES Y MONTACAMAS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma