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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0050794
Monto de la Factura
₲ 19.905.260
Nro. Solicitud de Transferencia
211875
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
11-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.551.702

Retención DNCP
₲ 69.487
Retención IVA
₲ 542.871
Retención Renta
₲ 723.828
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
08/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12017-22-216064
Monto Contrato
₲ 270.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 244.389.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 244.389.785

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408452
Nombre de la Licitación
LCO N° 02/2022 - Adquisición de Cubiertas y Baterías
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible