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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0050666
Monto de la Factura
₲ 2.529.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147928
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
17-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.379.904

Retención DNCP
₲ 8.920
Retención IVA
₲ 68.973
Retención Renta
₲ 68.973
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
08/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12017-22-216064
Monto Contrato
₲ 270.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 244.389.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 244.389.785

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408452
Nombre de la Licitación
LCO N° 02/2022 - Adquisición de Cubiertas y Baterías
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible