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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001463
Monto de la Factura
₲ 28.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111411
Fecha Solicitud de Transferencia
11-08-2022
Fecha de la Transferencia
23-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.158.959

Retención DNCP
₲ 104.261
Retención IVA
₲ 524.571
Retención Renta
₲ 806.143
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
32/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12017-22-211380
Monto Contrato
₲ 204.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.561.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.561.872

Datos de la Licitación

ID de Licitación
391714
Nombre de la Licitación
LCO N° 08 - Adquisición de Alimentos para los Guardaparques del MADES
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible