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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0045218
Monto de la Factura
₲ 13.591.080
Nro. Solicitud de Transferencia
132562
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2025
Fecha de la Transferencia
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.678.748

Retención DNCP
₲ 47.445
Retención IVA
₲ 370.666
Retención Renta
₲ 494.221
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
15/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12017-22-220289
Monto Contrato
₲ 425.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 302.258.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 302.258.866

Datos de la Licitación

ID de Licitación
417771
Nombre de la Licitación
LCO N° 07 "Servicio de Impresión y Fotocopiado"
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible