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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000053
Monto de la Factura
₲ 327.470.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114846
Fecha Solicitud de Transferencia
11-08-2023
Fecha de la Transferencia
29-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 308.164.154

Retención DNCP
₲ 1.155.076
Retención IVA
₲ 8.931.000
Retención Renta
₲ 8.931.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO INTEGRACIONES INDUSTRIALES Y TECNOLOGICAS
RUC
80118996-9
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12017-22-214873
Monto Contrato
₲ 765.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 719.553.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 719.553.618

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408447
Nombre de la Licitación
LCO Nº 04 - Adquisición de Etiquetas y Hojas de Seguridad - Ad Referéndum
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible