Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            006-001-0039502
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 40.000.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            162600
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            28-10-2022
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            03-11-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            03-11-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 37.641.819
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 141.091
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.090.909
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.090.909
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GRUPO GUIDE SA
        
                                    RUC
                            
            80015749-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            N° 10-21
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-23028-21-207490
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 600.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 533.572.778
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 533.572.778
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            395636
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DE LA ANTSV
        
                                    Convocante
                            
            Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial
        