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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0001342
Monto de la Factura
₲ 654.240
Nro. Solicitud de Transferencia
66290
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
27-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 654.240

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-52044
Monto Contrato
₲ 61.331.015
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.488.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.488.974

Datos de la Licitación

ID de Licitación
233106
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos Electricos
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2