Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0004503
Monto de la Factura
₲ 757.800
Nro. Solicitud de Transferencia
123405
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
28-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 757.800

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-52044
Monto Contrato
₲ 61.331.015
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.488.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.488.974

Datos de la Licitación

ID de Licitación
233106
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos Electricos
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2