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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016339
Monto de la Factura
₲ 13.087.063
Nro. Solicitud de Transferencia
65032
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
25-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.087.063

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-51124
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.700.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.700.810

Datos de la Licitación

ID de Licitación
232949
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2