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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001238
Monto de la Factura
₲ 1.306.600
Nro. Solicitud de Transferencia
50109
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2012
Fecha de la Transferencia
29-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.306.600

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-47615
Monto Contrato
₲ 171.490.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.084.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.084.375

Datos de la Licitación

ID de Licitación
227431
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1