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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0001305
Monto de la Factura
₲ 1.320.660
Nro. Solicitud de Transferencia
61255
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2012
Fecha de la Transferencia
02-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.320.660

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-52811
Monto Contrato
₲ 133.722.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.047.105
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.047.105

Datos de la Licitación

ID de Licitación
233308
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS, COLORANTES Y OTROS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3