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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0060936
Monto de la Factura
₲ 49.425.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122240
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
28-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.425.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-54602
Monto Contrato
₲ 183.099.905
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.745.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.745.219

Datos de la Licitación

ID de Licitación
239179
Nombre de la Licitación
Servicio de Prima y Gastos de Seguros para Vehiculos y Edificios
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1