Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000153
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 10.046.400
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            62567
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-07-2011
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            29-08-2011
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            01-09-2011
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 10.046.400
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ALVARO CANAZA MURILLO
        
                                    RUC
                            
            50078612-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            22
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12011-10-19284
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 177.100.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 171.626.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 171.626.000
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            198394
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            50 Diagnosticos y Asistencias Tecnicsa a Asociacion de Microempresas - 2
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Programa de Apoyo Integral a las Microempresas-Focem
        