Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016905
Monto de la Factura
₲ 2.167.035
Nro. Solicitud de Transferencia
2614
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2019
Fecha de la Transferencia
05-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.041.189
Retención DNCP
₲ 7.644
Retención IVA
₲ 59.101
Retención Renta
₲ 59.101
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
104/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12003-18-160215
Monto Contrato
₲ 104.177.345
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.127.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.127.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341413
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional
