Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001852
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 270.000.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            192453
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            27-12-2018
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            15-01-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            16-01-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 254.320.363
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 952.364
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 7.363.636
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 7.363.637
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
        
                                    RUC
                            
            2069276-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            251
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12003-18-165560
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 385.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 362.641.999
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 362.641.999
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            341609
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES COLEGIO DE POLICIA
        
                                    Convocante
                            
            Policia Nacional / Ministerio del Interior
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Policia Nacional
        