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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001614
Monto de la Factura
₲ 111.037.360
Nro. Solicitud de Transferencia
186996
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.589.117

Retención DNCP
₲ 391.659
Retención IVA
₲ 3.028.292
Retención Renta
₲ 3.028.292
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HARD & SOFT S.A.
RUC
80017149-7
Número de Contrato
193/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12003-18-164940
Monto Contrato
₲ 282.499.938
Total Pagado por el Contrato
₲ 266.094.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.094.396

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352456
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS TACTICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional