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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000275
Monto de la Factura
₲ 14.158.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140244
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
09-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.158.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CO-12003-13-75320
Monto Contrato
₲ 301.540.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.610.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.610.528

Datos de la Licitación

ID de Licitación
251618
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Camaras
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional