Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0007526
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 24.900.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            76238
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            27-07-2012
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            03-08-2012
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            07-08-2012
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 24.900.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
        
                                    RUC
                            
            80008449-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            PBS/LCO/30/2012
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-28004-12-52994
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 24.900.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 23.677.637
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 23.677.637
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            230218
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisicion de equipos de laboratorios
        
                                    Convocante
                            
            Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Rectorado
        