Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016803
Monto de la Factura
₲ 7.848.575
Nro. Solicitud de Transferencia
189061
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.392.787

Retención DNCP
₲ 27.684
Retención IVA
₲ 214.052
Retención Renta
₲ 214.052
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
18/2018
Código de Contratación (CC)
CO-11003-18-157215
Monto Contrato
₲ 168.132.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.525.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.525.914

Datos de la Licitación

ID de Licitación
342286
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados