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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0262628
Monto de la Factura
₲ 10.775.500
Nro. Solicitud de Transferencia
61937
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
22-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.775.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-8769
Monto Contrato
₲ 152.069.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.615.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.615.292

Datos de la Licitación

ID de Licitación
195336
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1