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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000751
Monto de la Factura
₲ 4.431.900
Nro. Solicitud de Transferencia
51538
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
25-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.431.900

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO CANGURO S.A.
RUC
80054369-6
Número de Contrato
03/10
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-53436
Monto Contrato
₲ 164.247.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.627.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.627.463

Datos de la Licitación

ID de Licitación
156196
Nombre de la Licitación
Adq. de Prod. Alimenticios-Base Aerea Yasyreta
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4