Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0008306
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 13.399.170
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            59834
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            26-08-2010
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            19-10-2010
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            22-10-2010
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 13.399.170
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            JULIAN CABRERA SARACHO
        
                                    RUC
                            
            1522267-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            80
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12005-10-7508
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 13.399.170
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 12.742.367
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 12.742.367
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            188452
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Elementos de Limpieza
        
                                    Convocante
                            
            Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4
        