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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
016-001-0001471
Monto de la Factura
₲ 187.143.200
Nro. Solicitud de Transferencia
112912
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 187.143.200

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-17775
Monto Contrato
₲ 230.736.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.123.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 224.123.455

Datos de la Licitación

ID de Licitación
205623
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2