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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0039011
Monto de la Factura
₲ 3.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113269
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.061.264

Retención DNCP
₲ 11.464
Retención IVA
₲ 88.636
Retención Renta
₲ 88.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
61/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-172267
Monto Contrato
₲ 145.184.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.755.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.755.825

Datos de la Licitación

ID de Licitación
360043
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES, CONFECCION DE AGENDAS Y ENCUADERNACIONES PARA LA FCM - UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas