Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041131
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149541
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.709.636
Retención DNCP
₲ 17.636
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 136.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
61/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-172267
Monto Contrato
₲ 145.184.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.755.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.755.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360043
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES, CONFECCION DE AGENDAS Y ENCUADERNACIONES PARA LA FCM - UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas
