Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0042081
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 16.000.050
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            187513
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            20-12-2019
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            23-01-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            23-01-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 15.070.883
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 56.437
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 436.365
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 436.365
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GRAFICA MONARCA S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80013965-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            61/2019
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-28001-19-172267
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 145.184.750
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 136.755.825
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 136.755.825
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            360043
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE IMPRESIONES, CONFECCION DE AGENDAS Y ENCUADERNACIONES PARA LA FCM - UNA
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Ciencias Medicas
        