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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0043771
Monto de la Factura
₲ 2.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61429
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
01-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.277.364

Retención DNCP
₲ 8.545
Retención IVA
₲ 64.091
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
61/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-172267
Monto Contrato
₲ 145.184.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.755.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.755.825

Datos de la Licitación

ID de Licitación
360043
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES, CONFECCION DE AGENDAS Y ENCUADERNACIONES PARA LA FCM - UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas