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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002976
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47740
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2019
Fecha de la Transferencia
03-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.515.636

Retención DNCP
₲ 211.636
Retención IVA
₲ 1.636.364
Retención Renta
₲ 1.636.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-169377
Monto Contrato
₲ 433.333.331
Total Pagado por el Contrato
₲ 413.063.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 408.168.478

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352821
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDIA DE SEGURIDAD AD REFRENDUM DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS FISCALES 2019 y 2020
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción