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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003756
Monto de la Factura
₲ 289.212.035
Nro. Solicitud de Transferencia
70793
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2020
Fecha de la Transferencia
05-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 154.789.279

Retención DNCP
₲ 1.020.130
Retención IVA
₲ 7.887.601
Retención Renta
₲ 7.887.601
Multa
₲ 117.627.424

Datos del Contrato

Proveedor
SOLUMEDIC S.A.
RUC
80023913-0
Número de Contrato
150
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-178253
Monto Contrato
₲ 745.814.672
Total Pagado por el Contrato
₲ 519.390.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 519.390.953

Datos de la Licitación

ID de Licitación
359069
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ESTERILIZAR POR GAS PLASMA PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas