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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0021793
Monto de la Factura
₲ 5.104.210
Nro. Solicitud de Transferencia
132939
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.934.419

Retención DNCP
₲ 19.445
Retención IVA
Retención Renta
₲ 150.346
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-168353
Monto Contrato
₲ 225.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.441.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.441.821

Datos de la Licitación

ID de Licitación
354246
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LA FCM AD REFERENDUM 2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas