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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003954
Monto de la Factura
₲ 26.715.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120017
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.163.587

Retención DNCP
₲ 94.231
Retención IVA
₲ 728.591
Retención Renta
₲ 728.591
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
25/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-176641
Monto Contrato
₲ 44.612.470
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.194.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.021.701

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366702
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos para laboratorios - 2do llamado
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica