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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000943
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65348
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
10-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ
RUC
2100179-0
Número de Contrato
100/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12003-12-51994
Monto Contrato
₲ 287.801.493
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.541.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.541.681

Datos de la Licitación

ID de Licitación
230327
Nombre de la Licitación
LCO 09/2012 Mantenimiento y Reparaciones de Equipos de Informática
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional