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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0031612
Monto de la Factura
₲ 39.987.200
Nro. Solicitud de Transferencia
165633
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
14-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.629.772

Retención DNCP
₲ 141.046
Retención IVA
₲ 1.090.560
Retención Renta
₲ 1.090.560
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
17/2023
Código de Contratación (CC)
CO-11002-23-230578
Monto Contrato
₲ 149.153.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.163.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.163.022

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424180
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles e insumos de oficina para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores