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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012369
Monto de la Factura
₲ 15.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69422
Fecha Solicitud de Transferencia
15-06-2018
Fecha de la Transferencia
26-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.938.316

Retención DNCP
₲ 55.593
Retención IVA
₲ 425.455
Retención Renta
₲ 283.636
Multa
₲ 897.000

Datos del Contrato

Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
09/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12007-15-114559
Monto Contrato
₲ 205.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.348.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.348.971

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290140
Nombre de la Licitación
LCO Nº 10/2015 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES - EDIFICIO RAMÓN INDALECIO CARDOZO - PLURIANUAL 2015-2016" - SEGUNDO LLAMADO.
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion