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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001401
Monto de la Factura
₲ 4.058.100
Nro. Solicitud de Transferencia
40684
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2016
Fecha de la Transferencia
27-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.859.179

Retención DNCP
₲ 14.462
Retención IVA
₲ 110.675
Retención Renta
₲ 73.784
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DINAM PUBLICIDAD SRL
RUC
80018731-8
Número de Contrato
03/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12007-15-109048
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.640.005
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.640.005

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290146
Nombre de la Licitación
LCO SBE Nº 03/2015 "SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN PERIÓDICOS"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion