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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0005130
Monto de la Factura
₲ 76.570.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116722
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
12-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.816.677

Retención DNCP
₲ 272.868
Retención IVA
₲ 2.088.273
Retención Renta
₲ 1.392.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
322194
Código de Contratación (CC)
CO-23006-17-142199
Monto Contrato
₲ 409.192.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 389.134.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 389.134.861

Datos de la Licitación

ID de Licitación
322194
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CHAPAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA VARIOS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena