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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010692
Monto de la Factura
₲ 20.387.214
Nro. Solicitud de Transferencia
162425
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.203.273

Retención DNCP
₲ 71.911
Retención IVA
₲ 556.015
Retención Renta
₲ 556.015
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-11001-18-161846
Monto Contrato
₲ 90.836.616
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.561.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.561.491

Datos de la Licitación

ID de Licitación
349033
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles e insumos de oficina
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional