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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0043815
Monto de la Factura
₲ 5.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111185
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
03-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.752.279

Retención DNCP
₲ 17.813
Retención IVA
₲ 137.727
Retención Renta
₲ 137.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BLACK COLORS S:R:L
RUC
80047085-0
Número de Contrato
PBS/LCO/43/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28004-21-206526
Monto Contrato
₲ 212.002.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.503.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.503.511

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392012
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner Plurianual 2021-2022-2023
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado