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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0007876
Monto de la Factura
₲ 2.090.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157729
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2025
Fecha de la Transferencia
05-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.949.704

Retención DNCP
₲ 7.296
Retención IVA
₲ 57.000
Retención Renta
₲ 76.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
08/2023
Código de Contratación (CC)
CO-13004-23-235665
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 305.881.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 305.881.046

Datos de la Licitación

ID de Licitación
435076
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS DE LA MARCA HYUNDAI - PLURIANUAL
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura