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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000981
Monto de la Factura
₲ 32.866.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105448
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
07-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.254.969

Retención DNCP
₲ 117.122
Retención IVA
₲ 896.345
Retención Renta
₲ 597.564
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
25/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12006-14-90914
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.274.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.274.845

Datos de la Licitación

ID de Licitación
266414
Nombre de la Licitación
SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES DE PRECISIÓN DEL DATACENTER PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA-SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios