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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001447
Monto de la Factura
₲ 500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73381
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2016
Fecha de la Transferencia
30-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 475.491

Retención DNCP
₲ 1.782
Retención IVA
₲ 13.636
Retención Renta
₲ 9.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
12/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12006-14-89647
Monto Contrato
₲ 370.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.551.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.551.268

Datos de la Licitación

ID de Licitación
266361
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios